一、渭南市科学技术局概况
(一)渭南市科学技术局主要职责:
1.贯彻执行中、省有关科技发展的法律法规和方针政策,拟订全市科技发展规划。
2.提出全市深化科技体制改革政策建议及推进措施,推进区域创新体系建设,并会同有关方面组织实施。
3.组织制定并实施全市年度科技计划。负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究;牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4.负责科技资源统筹工作,征集科技需求和技术难题,共享科技信息、仪器、设备和人才,有效配置科技资源,实现科技资源开放共享。
5.贯彻执行中、省黄金城赌城_黄金城赌城娱乐@发展战略,指导专利管理、宣传及执法检查等工作。
6.贯彻执行国家高新技术产业发展政策,推进高新技术产业化。指导国家和省级高新技术产业开发区、科技产业园区、可持续发展试验区建设。指导陕西渭南国家农业科技园区建设。
7.贯彻执行中、省有关科技服务体系建设政策,推动企业自主创新能力建设,指导工程技术研究中心、重点实验室、产业技术创新战略联盟、科技企业孵化器等科技创新服务平台建设有关工作。
8.贯彻执行中、省有关科技促进农村发展的规划和政策。推动农村科技进步,负责建立和发展农村科技服务体系,指导农业科技园区和科技下乡、科技扶贫工作。
9.贯彻执行中、省有关促进科技和金融结合、产学研结合、科技成果推广等政策;指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。
10.贯彻落实中、省有关社会发展政策。负责市科学技术奖评审的组织工作,负责全市科技成果鉴定评审、登记和保密工作,指导全市技术市场发展和黄金城赌城_黄金城赌城娱乐@交易工作。
11.负责全市对外科技合作与交流工作,推动校地科技合作;会同相关部门贯彻落实中、省市科技人才政策,提出建议和实施意见。
12.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关方面提出全市科技计划(专项、基金)的设置和经费配置建议;提出多渠道增加科技投入的措施。
13.负责科技宣传、科技培训等工作;会同有关方面开展创新调查、科技报告、绩效评价及科技统计工作。
14.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。
15.承办市政府、市科技教育领导小组交办的有关工作。
(二)渭南市科学技术局的决算单位构成:
渭南市科学技术局决算涉及行政单位1个;事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个。
纳入渭南市科学技术局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市科学技术局 |
行政单位 |
2 |
渭南市黄金城赌城_黄金城赌城娱乐@局 |
参照公务员管理单位 |
3 |
渭南市科技资源统筹中心 |
事业单位 |
? ? ??二、2015年度部门决算表
1.2015年部门决算收支总表。
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项???目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
? 1、财政拨款 |
1,738.19 |
? 1、一般公共服务支出 |
? |
一、基本支出 |
700.33 |
???其中:政府性基金拨款 |
? |
? 2、外交支出 |
? |
???人员经费 |
566.20 |
? 2、上级补助收入 |
? |
? 3、国防支出 |
? |
???日常公用经费 |
134.13 |
? 3、事业收入 |
? |
? 4、公共安全支出 |
? |
二、项目支出 |
1,085.19 |
?????其中:纳入财政专户管理的收费 |
? |
? 5、教育支出 |
? |
???基本建设类项目 |
? |
? 4、经营收入 |
? |
? 6、科学技术支出 |
1,369.80 |
???行政事业类项目 |
1,085.19 |
? 5、附属单位上缴收入 |
? |
? 7、文化体育与传媒支出 |
? |
三、上缴上级支出 |
? |
? 7、其他收入 |
0.12 |
? 8、社会保障和就业支出 |
119.72 |
四、经营支出 |
? |
? |
? |
? 9、医疗卫生与计划生育支出 |
? |
五、对附属单位补助支出 |
? |
? |
? |
? 10、节能环保支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? 11、城乡社区支出 |
? |
支出经济分类 |
? |
|
? |
? 12、农林水支出 |
200.00 |
基本支出和项目支出合计 |
1,785.52 |
|
? |
? 13、交通运输支出 |
? |
???工资福利支出 |
342.32 |
|
? |
? 14、资源勘探信息等支出 |
96.00 |
???商品和服务支出 |
1,197.14 |
? |
? |
? 15、商业服务业等支出 |
? |
???对个人和家庭的补助 |
223.88 |
? |
? |
? 16、金融支出 |
? |
???对企事业单位的补贴 |
? |
|
? |
? 17、援助其他地区支出 |
? |
???债务利息支出 |
? |
|
? |
? 18、国土海洋气象等支出 |
? |
???基本建设支出 |
? |
|
? |
? 19、住房保障支出 |
? |
???其他资本性支出 |
22.19 |
|
? |
? 20、油物资储备支出 |
? |
???其他支出 |
? |
本年收入合计 |
1,738.31 |
本年支出合计 |
? |
? |
1785.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
? |
结余分配 |
? |
? |
? |
年初结转和结余 |
77.22 |
年末结转和结余 |
? |
? |
30 |
???基本支出结转 |
66.12 |
? |
? |
? |
? |
???项目支出结转和结余 |
11.10 |
? |
? |
? |
? |
收入总计 |
? |
支出总计 |
? |
? |
1815.52 |
?2.2015年部门决算收入总表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,738.31 |
1,738.19 |
|
|
|
|
|
0.12 |
|
210001 |
渭南市科学技术局(机关) |
1,275.69 |
1026.1 |
|
|
|
|
|
|
|
210002 |
渭南市科技资源统筹中心 |
371.84 |
371.72 |
|
|
|
|
|
0.12 |
|
210004 |
渭南市黄金城赌城_黄金城赌城娱乐@局 |
90.78 |
90.78 |
|
|
|
|
|
|
? ??3.2015年部门决算支出总表。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,785.52 |
700.33 |
1,085.19 |
|
|
|
|
210001 |
渭南市科学技术局(机关) |
1,285.83 |
259.72 |
1,026.10 |
|
|
|
|
210002 |
渭南市科技资源统筹中心 |
402.54 |
352.54 |
50.00 |
|
|
|
|
210004 |
渭南市黄金城赌城_黄金城赌城娱乐@局 |
97.16 |
88.07 |
9.09 |
|
|
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? ??4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
? |
? |
? |
? |
? |
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
1,785.30 |
700.11 |
1085.19 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,369.58 |
580.39 |
789.19 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
723.48 |
580.39 |
182.24 |
|
2060101 |
???行政运行 |
192.81 |
192.81 |
|
|
2060199 |
???其他科学技术管理事务支出 |
530.67 |
387.58 |
143.09 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
116.10 |
|
116.10 |
|
?2060402 |
???应用技术研究与开发 |
105.00 |
|
105.00 |
|
2060499 |
???其他技术研究与开发支出 |
11.10 |
|
11.10 |
|
20609 |
科技重大专项 |
530.00 |
|
530.00 |
|
2060901 |
???科技重大专项 |
530.00 |
|
530.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.72 |
119.72 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.81 |
114.81 |
|
|
2080501 |
???归口管理的行政单位离退休 |
66.30 |
66.30 |
|
|
2080502 |
???事业单位离退休 |
48.51 |
48.51 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
2089901 |
???其他社会保障和就业支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
21301 |
农业 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
96.00 |
|
96.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
96.00 |
|
96.00 |
|
? ??5.2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
? |
? |
? |
? |
? |
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
1785.53 |
700.11 |
1085.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
342.32 |
342.32 |
|
|
30101 |
?基本工资 |
195.15 |
195.15 |
|
|
30102 |
?津贴补贴 |
37.21 |
37.21 |
|
|
30103 |
?奖金 |
24.59 |
24.59 |
|
|
30104 |
?社会保障缴费 |
10.77 |
10.77 |
|
|
30107 |
?绩效工资 |
74.60 |
74.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1196.91 |
133.91 |
1063 |
|
30201 |
?办公费 |
11.02 |
11.02 |
|
|
30202 |
?印刷费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30204 |
?手续费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30205 |
?水费 |
1.15 |
1.15 |
|
|
30206 |
?电费 |
6.66 |
6.66 |
|
|
30207 |
?邮电费 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30208 |
?取暖费 |
10.25 |
10.25 |
|
|
30209 |
?物业管理费 |
16.86 |
16.86 |
|
|
30211 |
?差旅费 |
11.41 |
11.41 |
|
|
30213 |
?维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
?租赁费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30215 |
?会议费 |
3.46 |
3.46 |
|
|
30216 |
?培训费 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30217 |
?公务接待费 |
1.65 |
1.65 |
|
|
30226 |
?劳务费 |
3.19 |
3.19 |
|
|
30227 |
?委托业务费 |
1100.34 |
37.34 |
1063 |
|
30228 |
?工会经费 |
3.58 |
3.58 |
|
|
30229 |
?福利费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30231 |
?公务用车运行维护费 |
10.51 |
10.51 |
|
|
30299 |
?其他商品和服务支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
223.88 |
223.88 |
|
|
30302 |
?退休费 |
111.23 |
111.23 |
|
|
30305 |
?生活补助 |
73.34 |
73.34 |
|
|
30307 |
?医疗费 |
0.70 |
0.70 |
|
|
30311 |
?住房公积金 |
32.66 |
32.66 |
|
|
30313 |
?购房补贴 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30399 |
?其他对个人和家庭的补助支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
22.19 |
|
22.19 |
|
31002 |
?办公设备购置 |
22.19 |
|
22.19 |
|
? ??6.2015年部门决算政府性基金收支表。
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项???目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
一、政府性基金拨款 |
??无 |
一、科学技术支出 |
无 |
一、基本支出 |
无 |
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
无 |
???人员经费 |
无 |
|
|
三、社会保障和就业支出 |
无 |
???日常公用经费 |
无 |
|
|
四、节能环保支出 |
无 |
二、项目支出 |
无 |
|
|
五、城乡社区支出 |
无 |
???基本建设类项目 |
无 |
|
|
六、农林水支出 |
无 |
???行政事业类项目 |
无 |
|
|
七、交通运输支出 |
无 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
无 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
无 |
|
|
|
|
十二、金融支出 |
无 |
支出经济分类 |
无 |
|
|
十三、其他支出 |
无 |
基本支出和项目支出合计 |
无 |
|
|
十四、债务还本支出 |
无 |
???工资福利支出 |
无 |
|
|
十五、债务付息支出 |
无 |
???商品和服务支出 |
无 |
|
|
十六、债务发行费用支出 |
无 |
???对个人和家庭的补助 |
无 |
|
|
|
|
???对企事业单位的补贴 |
无 |
|
|
|
|
???债务利息支出 |
无 |
|
|
|
|
???其他资本性支出 |
无 |
|
|
|
|
???其他支出 |
无 |
本年收入合计 |
无 |
本年支出合计 |
|
|
无 |
年初结转和结余 |
无 |
年末结转和结余 |
|
|
无 |
???基本支出结转 |
无 |
???基本支出结转 |
|
|
无 |
???项目支出结转和结余 |
无 |
???项目支出结转和结余 |
|
|
无 |
收入总计 |
无 |
支出总计 |
|
|
无 |
7.2015年部门决算项目支出表。
表七 |
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
1085.19 |
** |
210001 |
科技奖励资金及日常项目经费 |
95.10 |
日常项目经费、科技奖奖金 |
|
科技项目经费 |
931.00 |
重大科技专项等 |
210002 |
园区专项 |
50.00 |
用于园区建设等 |
210004 |
产权局项目经费 |
9.09 |
日常运行类项目经费 |
8.2015年部门决算政府采购情况表。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合?????计 |
1 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
货物 |
2 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
工程 |
3 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
服务 |
4 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
9.2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费
表九 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12.16 |
|
|
1.65 |
|
|
10.51 |
210001 |
渭南市科学技术局 |
8.17 |
|
|
1.36 |
|
|
6.81 |
210002 |
渭南市科技资源统筹中心 |
3.70 |
|
|
|
|
|
3.70 |
210004 |
渭南市黄金城赌城_黄金城赌城娱乐@局 |
0.29 |
|
|
0.29 |
|
|
|
? ??三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1738.19万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1738.19万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)无政府性基金收入。
(3)无事业收入。
(4)无经营收入。
(5)其他收入1152.09元,全部为利息收入。
(6)没有用事业基金弥补收支差额情况。
(7)上年结转和结余77.22万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计1815.52万元,包括:
(1)基本支出700.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出342.32万元,对个人和家庭的补助支出223.88万元,商品和服务支出134.13万元。
(2)项目支出1085.19万元,主要是为完成科技工作任务和科学事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括科技奖励项目73万元、重大专项530万元、中小企业发展专项96万元、技术研究与开发161.10万元等。
(3)经营支出无。
(4)对附属单位补助支出无。
(5)结余分配无。
(6)年末结转和结余30万元,主要是本年年度预算安排、根据科技项目实施年限和进展情况,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出1785.52万元,其中:基本支出700.33万元,项目支出1085.19万元。
2.财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)科学技术支出1369.80万元。
(2)社会保障和就业支出119.72万元。
(3)农林水支出200万元。
(4)资源勘探信息等支出96万元。
(三)2015年部门决算项目支出表
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目金额 |
备?注 |
|
合计 |
10,851,906.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
7,891,906.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,430,906.00 |
|
2060199 |
?其他科学技术管理事务支出 |
1,430,906.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,161,000.00 |
|
2060402 |
?应用技术研究与开发 |
1,050,000.00 |
|
2060499 |
?其他技术研究与开发支出 |
111,000.00 |
|
20609 |
科技重大专项 |
5,300,000.00 |
|
2060901 |
?科技重大专项 |
5,300,000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,000,000.00 |
|
21301 |
农业 |
2,000,000.00 |
|
2130199 |
?其他农业支出 |
2,000,000.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
960,000.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
960,000.00 |
|
2150805 |
?中小企业发展专项 |
960,000.00 |
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(四)2015年部门决算政府采购情况表
无
(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
?2015年财政拨款安排的“三公经费”支出12.16万元,其中,无因公出国(境)费用,公务用车运行维护费10.52万元,公务接待费1.65万元。
1.因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局系统无因公出国实际支出。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出10.52万元,较去年同比下降9%。主要用于项目考察、调研和对企业服务等。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.65万元,较去年同比下降45%,累计接待20批次、200人。